AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN BEBANDEM
TW 3
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola administrasi pemerintahan Desa.
1
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
10.000.000
10.000.000
9.589.758
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
10.000.000 10.000.000 9.589.758
2
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
20.000.000
0
8.635.600
Pembinaan lomba desa
12.000.000 0 3.985.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
8.000.000 0 4.650.600
3
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
5.000.000
1.945.000
2.303.600
Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa
5.000.000 1.945.000 2.303.600
Sasaran 2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
15.000.000
0
5.790.000
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
15.000.000 0 5.790.000
Sasaran 3. Terbinanya PKK di setiap desa
5
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
25.000.000
14.075.000
13.111.990
Pembinaan 10 program pokok PKK
15.000.000 4.075.000 3.860.000
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
10.000.000 10.000.000 9.251.990
Sasaran 4. Terbinanya organisasi perempuan di setiap desa
6
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
25.000.000
14.075.000
13.111.990
Pembinaan 10 program pokok PKK
15.000.000 4.075.000 3.860.000
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
10.000.000 10.000.000 9.251.990
Sasaran 5. Tersusunya laporan data kemiskinan kecamatan
7
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
3.990.000
0
3.231.502
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
3.990.000 0 3.231.502
Sasaran 6. Terlaksananya pembinaan pelestariaan nilai-nilai budaya
8
Program Pengembangan Nilai Budaya
115.000.000
0
101.354.916
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
85.000.000 0 72.767.740
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
30.000.000 0 28.587.176
Sasaran 7. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian nilai budaya dalam Pra PKB
9
Program Pengembangan Nilai Budaya
115.000.000
0
101.354.916
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
85.000.000 0 72.767.740
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
30.000.000 0 28.587.176
Sasaran 8. Terlaksananya pembinaan di sekolah terkait penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)
10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.000.000
7.475.000
0
Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)
10.000.000 7.475.000 0
Sasaran 9. Terlaksananya event Porkab
11
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
30.000.000
3.005.000
0
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
30.000.000 3.005.000 0
Sasaran 10. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat kecamatan
12
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5.000.000
0
2.391.450
Operasional tim terpadu penanganan konflik sosial
5.000.000 0 2.391.450
Sasaran 11. Terlaksananya monitoring Penduduk Pendatang
13
Program Penataan Administrasi Kependudukan
6.000.000
0
5.957.690
Penertiban penduduk pendatang
6.000.000 0 5.957.690
Sasaran 12. Terselenggaranya Hari-hari Nasional dan Daerah
14
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
95.000.000
0
28.742.950
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
95.000.000 0 28.742.950
Sasaran 13. Terwujudnya kualitas pelayanan publik.
15
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
29.500.000
5.229.506
8.643.416
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
29.500.000 5.229.506 8.643.416
Sasaran 14. Terwujudnya kelestarian dilingkungan desa
16
Program Peningkatan Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
5.000.000
0
4.066.701
Pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)
5.000.000 0 4.066.701
Sasaran 15. Tersusunnya administrasi kepegawaian serta dokumen laporan keuangan akhir tahun kecamatan
17
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.035.350
3.296.875
6.880.218
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.340.385 0 3.305.850
Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan
9.694.965 3.296.875 3.574.368
Sasaran 16. Tersusunnya dokumen perencanaan
18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.035.350
3.296.875
6.880.218
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3.340.385 0 3.305.850
Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan
9.694.965 3.296.875 3.574.368