AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN SELAT
TW 2
Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara
1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.151.000
3.151.000
3.150.425
Penertiban Penduduk Pendatang
3.151.000 3.151.000 3.150.425
2
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
90.000.000
0
89.745.533
Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah
90.000.000 0 89.745.533
Sasaran 2. Meningkatnya penyelengaraan tugas umum pemerintahan yang berkualitas
3
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
14.000.000
0
13.972.300
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
14.000.000 0 13.972.300
4
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
8.000.000
0
7.998.750
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBD Desa
8.000.000 0 7.998.750
5
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
194.000
194.000
194.000
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
194.000 194.000 194.000
6
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
18.000.000
0
17.949.111
Pembinaan 10 Program Pokok PKK
8.000.000 0 7.963.822
Pembinaan Organisasi Perempuan
10.000.000 0 9.985.289
Sasaran 3. Meningkatnya penyelengaraan tugas umum pemerintahan yang berkualitas
7
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
13.700.000
700.000
13.698.500
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
700.000 700.000 698.500
Pembinaan Lomba Desa
13.000.000 0 13.000.000
Sasaran 4. Meningkatnya penyelenggaraan tugas umum pemerintah yang berkualitas
8
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
18.000.000
0
17.949.111
Pembinaan 10 Program Pokok PKK
8.000.000 0 7.963.822
Pembinaan Organisasi Perempuan
10.000.000 0 9.985.289
9
Program Pengembangan Nilai Budaya
98.820.000
0
98.740.515
Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah
68.820.000 0 68.807.965
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya
30.000.000 0 29.932.550
10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10.000.000
0
10.000.000
Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)
10.000.000 0 10.000.000
11
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
56.500.000
0
56.098.950
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
56.500.000 0 56.098.950
Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
12
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
33.000.000
3.165.000
33.336.272
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
33.000.000 3.165.000 33.336.272
Sasaran 6. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara
13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
236.400.000
39.900.000
235.945.690
Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor
100.000.000 0 99.705.700
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000 0 9.991.100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
116.400.000 39.900.000 116.278.890
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10.000.000 0 9.970.000
14
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000
2.500.000
4.996.625
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.500.000 2.500.000 0
Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Pelaporan
5.000.000 0 4.996.625
Sasaran 7. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara
15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
289.132.350
62.785.500
281.933.126
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.100.000 0 2.100.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal
3.600.000 600.000 2.376.500
Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik
17.520.000 5.420.000 12.324.026
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
34.972.000 9.672.000 34.972.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor
15.000.000 0 14.987.850
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
10.768.000 768.000 10.768.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 0 1.992.900
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000 1.500.000 5.400.000
Penyediaan Bantuan Logistik Kantor
1.000.000 100.000 870.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
15.600.000 2.600.000 15.600.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
25.356.850 0 25.356.850
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keamanan
107.400.000 25.500.000 107.400.000
Penyediaan Biaya Canang, Bebantenan dan Piodalan
29.925.500 16.625.500 29.895.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
17.890.000 0 17.890.000