E-SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN RENDANG

Tidak Ada Target Persentase Kinerja 0-25% Persentase Kinerja 25-50% Persentase Kinerja 50-100% Persentase Kinerja >100%

NO
PROGRAM
ANGGARAN
TARGET
TW 4
REALISASI TW 4
REALISASI TW 4 (%)
REALISASI TAHUNAN (%)
Sasaran 1. Tersusunnya dokumen perencanaan
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 12.245.000 0 0
0 %
120.05 %
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 12.245.00000
0 %
98 %
Sasaran 2. laporan keuangan kantor kecamatan rendang
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.000.000 15.000.000 0
0 %
0 %
Pelaporan Akhir Tahun 2.000.00015.000.0000
0 %
0 %
Sasaran 3. pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PANTEN)
3 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 192.468.000 3.365.000 0
0 %
0 %
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi 30.968.0003.365.0000
0 %
0 %
Jumlah perayaan yang dilaksanakan 85.410.00000
0 %
0 %
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 12.245.00000
0 %
0 %
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa 8.800.00000
0 %
0 %
Jumlah lembaga adat yang terbina 47.175.00000
0 %
0 %
jumlah organisasi prempuan yang terbina 7.870.00000
0 %
0 %
Sasaran 4. perayaan hari-hari besar nasional dan daerah
4 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 192.468.000 3.365.000 0
0 %
0 %
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi 30.968.0003.365.0000
0 %
0 %
Jumlah perayaan yang dilaksanakan 85.410.00000
0 %
0 %
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 12.245.00000
0 %
0 %
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa 8.800.00000
0 %
0 %
Jumlah lembaga adat yang terbina 47.175.00000
0 %
0 %
jumlah organisasi prempuan yang terbina 7.870.00000
0 %
0 %
Sasaran 5. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa
5 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 192.468.000 3.365.000 0
0 %
0 %
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi 30.968.0003.365.0000
0 %
0 %
Jumlah perayaan yang dilaksanakan 85.410.00000
0 %
0 %
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 12.245.00000
0 %
0 %
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa 8.800.00000
0 %
0 %
Jumlah lembaga adat yang terbina 47.175.00000
0 %
0 %
jumlah organisasi prempuan yang terbina 7.870.00000
0 %
0 %
Sasaran 6. pembinaan organisasi perempuan
6 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 192.468.000 3.365.000 0
0 %
0 %
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi 30.968.0003.365.0000
0 %
0 %
Jumlah perayaan yang dilaksanakan 85.410.00000
0 %
0 %
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 12.245.00000
0 %
0 %
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa 8.800.00000
0 %
0 %
Jumlah lembaga adat yang terbina 47.175.00000
0 %
0 %
jumlah organisasi prempuan yang terbina 7.870.00000
0 %
0 %
Sasaran 7. pelesatrian dan aktualisasi adat budaya daerah
7 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 192.468.000 3.365.000 0
0 %
0 %
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi 30.968.0003.365.0000
0 %
0 %
Jumlah perayaan yang dilaksanakan 85.410.00000
0 %
0 %
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 12.245.00000
0 %
0 %
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa 8.800.00000
0 %
0 %
Jumlah lembaga adat yang terbina 47.175.00000
0 %
0 %
jumlah organisasi prempuan yang terbina 7.870.00000
0 %
0 %