AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN RENDANG
TW 4
Sasaran 1. Tersusunnya dokumen perencanaan
1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
12.245.000
0
0
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
12.245.000 0 0
Sasaran 2. laporan keuangan kantor kecamatan rendang
2
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.000.000
15.000.000
0
Pelaporan Akhir Tahun
2.000.000 15.000.000 0
Sasaran 3. pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PANTEN)
3
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
192.468.000
3.365.000
0
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi
30.968.000 3.365.000 0
Jumlah perayaan yang dilaksanakan
85.410.000 0 0
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
12.245.000 0 0
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa
8.800.000 0 0
Jumlah lembaga adat yang terbina
47.175.000 0 0
jumlah organisasi prempuan yang terbina
7.870.000 0 0
Sasaran 4. perayaan hari-hari besar nasional dan daerah
4
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
192.468.000
3.365.000
0
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi
30.968.000 3.365.000 0
Jumlah perayaan yang dilaksanakan
85.410.000 0 0
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
12.245.000 0 0
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa
8.800.000 0 0
Jumlah lembaga adat yang terbina
47.175.000 0 0
jumlah organisasi prempuan yang terbina
7.870.000 0 0
Sasaran 5. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD desa
5
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
192.468.000
3.365.000
0
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi
30.968.000 3.365.000 0
Jumlah perayaan yang dilaksanakan
85.410.000 0 0
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
12.245.000 0 0
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa
8.800.000 0 0
Jumlah lembaga adat yang terbina
47.175.000 0 0
jumlah organisasi prempuan yang terbina
7.870.000 0 0
Sasaran 6. pembinaan organisasi perempuan
6
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
192.468.000
3.365.000
0
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi
30.968.000 3.365.000 0
Jumlah perayaan yang dilaksanakan
85.410.000 0 0
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
12.245.000 0 0
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa
8.800.000 0 0
Jumlah lembaga adat yang terbina
47.175.000 0 0
jumlah organisasi prempuan yang terbina
7.870.000 0 0
Sasaran 7. pelesatrian dan aktualisasi adat budaya daerah
7
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
192.468.000
3.365.000
0
terlayaninya masyarakat terkait terkait administrasi
30.968.000 3.365.000 0
Jumlah perayaan yang dilaksanakan
85.410.000 0 0
Jumlah dokumentasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
12.245.000 0 0
Jumlah pembinaan yang dilaksanakan ke Desa
8.800.000 0 0
Jumlah lembaga adat yang terbina
47.175.000 0 0
jumlah organisasi prempuan yang terbina
7.870.000 0 0