AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
KECAMATAN SIDEMEN
TW 3
Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
320.224.000
83.725.400
0
Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000 1.200.000 0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
27.420.000 6.855.000 0
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5.000.000 500.000 0
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.000.000 1.997.600 0
Penyediaan alat tulis kantor
15.000.000 6.000.000 0
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.804.000 3.921.600 0
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000 797.600 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
7.000.000 1.753.000 0
Penyediaan bahan logistik kantor
1.000.000 253.000 0
Penyediaan makanan dan minuman
20.000.000 7.997.600 0
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
30.000.000 0 0
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
154.800.000 38.700.000 0
Penyediaan biaya canang, bebanten dan piodalan
25.200.000 10.000.000 0
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
15.000.000 3.750.000 0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250.020.000
115.595.600
0
Pengadaan Interior
20.020.000 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.000.000 39.497.600 0
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20.000.000 7.997.600 0
Penataan halaman dan taman kantor
100.000.000 68.100.400 0
Sasaran 2. Meningkatnya kinerja sekretariat Kecamatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.000.100
1.875.600
0
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.500.000 0 0
Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan
7.500.100 1.875.600 0
Sasaran 3. Terwujudnya monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000
0
0
Program Penataan Administrasi Kependudukan
10.000.000 0 0
5
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
23.060.000
0
0
Pembinaan lomba desa
8.060.000 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.000.000 0 0
Sasaran 4. Terwujudnya koordinasi dalam bidang kesejahteraan sosial, adat budaya daerah dan kesehatan masyarakat
6
Program Pengembangan Nilai Budaya
100.000.000
45.410.000
0
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
70.000.000 41.324.000 0
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
30.000.000 4.086.000 0
7
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
25.000.000
2.996.400
0
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
10.000.000 221.400 0
Pembinaan 10 program pokok PKK
15.000.000 2.775.000 0
8
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.000.000
0
0
Pembinaan penanggulangan kanker terpadu paripurna (PKTP)
5.000.000 0 0
9
Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga
60.000.000
21.220.000
0
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
60.000.000 21.220.000 0
Sasaran 5. Terwujudnya koordinasi dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa
10
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
10.000.000
0
0
Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
10.000.000 0 0
11
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
20.000.000
0
0
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
20.000.000 0 0
12
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
25.000.000
2.996.400
0
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
10.000.000 221.400 0
Pembinaan 10 program pokok PKK
15.000.000 2.775.000 0
13
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
11.400.000
6.050.000
0
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
11.400.000 6.050.000 0
14
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
23.060.000
0
0
Pembinaan lomba desa
8.060.000 0 0
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
15.000.000 0 0
Sasaran 6. Terwujudnya wawasan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
15
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
86.522.100
8.969.600
0
Perayaan Hari hari Besar Nasional dan Daerah
86.522.100 8.969.600 0
Sasaran 7. Terwujudnya pelayanan perijinan dan non perijinan
16
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
44.177.000
6.171.800
0
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
44.177.000 6.171.800 0