AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TW 3
Sasaran 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.065.440.850
230.593.100
309.404.200
Penyediaan jasa surat menyurat
2.100.000 975.000 0
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
247.200.000 61.800.000 41.176.102
Penyediaan alat tulis kantor
20.531.800 3.130.800 3.947.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.990.000 2.283.000 3.320.300
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.000.000 0 0
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5.359.050 1.460.300 1.460.300
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.600.000 1.650.000 1.980.000
Penyediaan makanan dan minuman
18.900.000 4.494.000 6.760.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
155.000.000 0 50.620.498
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
556.800.000 139.200.000 182.670.000
Penyediaan biaya canang bebanten piodalan
33.960.000 15.600.000 17.470.000
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10.000.000 0 0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
134.026.200
18.526.200
50.547.050
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.500.000 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
110.526.200 14.776.200 46.972.050
pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
13.000.000 3.750.000 3.575.000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
50.442.700
1.576.800
6.834.700
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
40.858.200 0 0
Penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan
9.584.500 1.576.800 6.834.700
4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
50.000.000
300.000
2.252.000
Perayaan hari-hari besar nasional dan daerah
50.000.000 300.000 2.252.000
Sasaran 2. Meningkatnya jumlah investasi di Kab. Karangasem
5
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
418.939.220
72.678.710
118.794.706
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
64.445.560 1.000.000 30.586.726
Penyelenggaraan pameran investasi
313.019.160 70.478.710 80.510.430
Monitoring dan evaluasi realisasi investasi di Kabupaten Karangasem
41.474.500 1.200.000 7.697.550
Sasaran 3. Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan
6
Program Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat
510.735.200
8.551.700
26.188.950
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
20.000.000 2.200.000 3.599.800
Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat
490.735.200 6.351.700 22.589.150
7
Program Pelayanan Bidang Perizinan
867.615.275
153.145.400
351.111.447
Pelayanan Izin Penunjang Usaha
352.190.500 58.072.900 151.375.150
Pelayanan Izin Usaha
124.514.600 20.405.800 60.374.857
Pelayanan Tanda Daftar Usaha
200.524.200 68.414.000 92.646.440
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu Goes To Banjar
152.000.000 0 38.457.900
Standar pelayanan minimal perijinan
38.385.975 6.252.700 8.257.100
Sasaran 4. Meningkatkan kemudahan pelayanan perijinan
8
Program Pelayanan Bidang Perizinan
867.615.275
153.145.400
351.111.447
Pelayanan Izin Penunjang Usaha
352.190.500 58.072.900 151.375.150
Pelayanan Izin Usaha
124.514.600 20.405.800 60.374.857
Pelayanan Tanda Daftar Usaha
200.524.200 68.414.000 92.646.440
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perizinan Terpadu Goes To Banjar
152.000.000 0 38.457.900
Standar pelayanan minimal perijinan
38.385.975 6.252.700 8.257.100