AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TW 3
Sasaran 1. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
385.381.010
86.520.750
127.730.619
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.350.000 0 354.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.520.000 6.050.000 6.376.847
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.800.000 2.700.000 3.600.000
Penyediaan Alat Tulis kantor
8.639.010 2.268.750 1.875.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.880.000 750.000 2.360.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 0 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.792.000 1.152.000 1.240.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
5.400.000 1.350.000 2.430.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000 30.000.000 55.334.272
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis/Keuangan
129.000.000 32.250.000 40.400.000
Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan
20.000.000 5.000.000 4.660.000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
20.000.000 5.000.000 9.100.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
435.908.491
5.670.000
245.571.250
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
262.893.491 1.260.000 181.713.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
129.515.000 4.410.000 3.365.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
42.500.000 0 44.587.250
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.000.000 0 15.906.000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
27.174.188
3.918.349
14.858.060
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17.674.188 1.500.000 11.554.960
Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
9.500.000 2.418.349 3.303.100
4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
30.000.000
0
12.717.360
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
30.000.000 0 12.717.360
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas kelembagaan PUG termasuk kontribusi Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam pembangunan daerah
5
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
141.696.631
20.000.000
112.168.656
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
80.030.000 0 62.135.500
Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
61.666.631 20.000.000 50.033.156
Sasaran 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam memperbaiki perekonomian keluarga
6
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
498.115.856
135.940.000
199.671.864
Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
48.962.631 8.650.000 33.719.000
Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan
386.573.225 123.790.000 155.400.864
Pembinaan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sehat Sejahtera (Pembinaan P2WKSS)
62.580.000 3.500.000 10.552.000
Sasaran 4. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan pencapaian kualitas keluarga
7
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
346.970.000
2.000.000
114.469.200
Peningkatan Peranan Anak sebagai Generasi Penerus Pembangunan
48.130.000 0 2.591.400
Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)
162.240.000 0 64.555.500
Forum Anak Daerah dan Mimbar Anak
106.301.000 0 25.840.800
Pengembangan Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak
30.299.000 2.000.000 21.481.500
Sasaran 5. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan termasuk hak anak dengan kebutuhan khusus
8
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
328.745.824
95.520.400
238.800.100
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah
50.350.000 16.595.400 39.027.300
Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT
43.220.000 21.385.000 14.310.900
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan
110.775.700 35.500.000 57.983.400
Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Eksploitasi
124.400.124 22.040.000 127.478.500