AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
DINAS PEMADAM KEBAKARAN
TW 2
Sasaran 1. Terlayaninya Administrasi Perkantoran
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
468.890.000
121.598.000
134.015.845
Penyediaan jasa surat menyurat
900.000 300.000 240.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
52.000.000 13.165.000 10.301.345
Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.150.000 2.350.000 2.414.000
Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 10.000.000 4.902.500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 8.700.000 10.327.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
3.000.000 1.500.000 0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 1.175.000 1.965.000
Penyediaan makanan dan minuman
21.840.000 5.460.000 7.686.000
Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
70.000.000 0 0
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis/ keamanan
175.000.000 43.749.000 57.206.000
Penyediaan biaya canang, bebanten piodalan
25.000.000 16.000.000 18.650.000
Rapat- rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
20.000.000 5.001.000 8.390.000
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS
50.000.000 14.198.000 11.934.000
Sasaran 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
353.672.000
39.753.000
43.846.400
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
6.360.000 0 0
Pengadaan peralatan gedung kantor
90.000.000 0 0
Pengadaan mebeleur
157.312.000 0 0
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
60.000.000 15.753.000 28.415.700
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
30.000.000 14.000.000 5.430.700
Sasaran 3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.829.000
3.291.000
6.953.500
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.829.000 3.291.000 6.953.500
Sasaran 4. Meningkatnya wawasan kebangsaan
4
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
153.620.000
750.000
10.485.000
Perayaan hari- hari besar Nasional dan Daerah
153.620.000 750.000 10.485.000
Sasaran 5. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
5
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
272.820.000
0
32.357.584
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi aparatur/ petugas operasional di daerah
272.820.000 0 32.357.584
Sasaran 6. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
6
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.349.671.000
251.447.000
424.300.349
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
89.164.000 3.340.000 4.359.100
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.211.742.000 243.633.000 385.837.449
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
48.765.000 4.474.000 34.103.800
Sasaran 7. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
7
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.349.671.000
251.447.000
424.300.349
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
89.164.000 3.340.000 4.359.100
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.211.742.000 243.633.000 385.837.449
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
48.765.000 4.474.000 34.103.800
Sasaran 8. Terpeliharanya sarana prasarana pemadam kebakaran
8
Program pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran
418.341.000
78.470.000
110.120.500
Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
232.591.000 40.000.000 50.680.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
185.750.000 38.470.000 59.440.500