AKUNTABILITAS ANGGARAN
TAHUN : 2018
SEKRETARIAT DAERAH
TW 2
Sasaran 1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya daerah
1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1.888.891.250
59.460.000
0
Pembinaan Regu Penyanyi
94.544.000 11.960.000 0
Pameran Pembangunan
14.000.000 0 0
Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah
133.987.200 13.500.000 0
Perayaan hari-hari besar nasional
854.790.500 34.000.000 0
Perayaan hari-hari besar daerah
791.569.550 0 0
Sasaran 2. Terwujudnya pelayanan prima
2
Program Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
1.487.198.600
31.900.000
0
Peningkatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah
646.800.000 31.900.000 0
Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat
840.398.600 0 0
3
Program Peningkatan Peran Kehumasan
1.907.361.000
439.700.000
0
Penerbitan Media Informasi Pemerintah Daerah
144.217.600 81.700.000 0
Publikasi Interaksi Media
1.586.063.400 358.000.000 0
Orientasi JUrnalistik Rekayasa Penyampaian Informasi Publik
177.080.000 0 0
4
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
115.302.045
35.615.000
0
Verifikasi SPP
115.302.045 35.615.000 0
5
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2.074.661.200
524.753.500
0
Koordinasi dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya
1.499.800.000 374.953.000 0
Penerimaan Tamu-tamu Bupati dan Wakil Bupati
574.861.200 149.800.500 0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
368.437.500
13.059.500
0
LAKIP Kabupaten
192.150.000 1.742.500 0
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
2.500.000 0 0
Pembinaan dalam rangka penyusunan SOP
64.337.500 0 0
Pembinaan dalam rangka penyusunan SPM
26.162.500 7.097.000 0
Pendampingan ISO 90001-2015
63.287.500 0 0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000 4.220.000 0
Sasaran 3. Meningkatnya Nilai Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
368.437.500
13.059.500
0
LAKIP Kabupaten
192.150.000 1.742.500 0
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
2.500.000 0 0
Pembinaan dalam rangka penyusunan SOP
64.337.500 0 0
Pembinaan dalam rangka penyusunan SPM
26.162.500 7.097.000 0
Pendampingan ISO 90001-2015
63.287.500 0 0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000 4.220.000 0
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi pembangunan
8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
368.437.500
13.059.500
0
LAKIP Kabupaten
192.150.000 1.742.500 0
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat
2.500.000 0 0
Pembinaan dalam rangka penyusunan SOP
64.337.500 0 0
Pembinaan dalam rangka penyusunan SPM
26.162.500 7.097.000 0
Pendampingan ISO 90001-2015
63.287.500 0 0
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.000.000 4.220.000 0
9
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
221.000.000
73.197.000
0
Pengendalian manajemen pelaksanaan KDH
87.000.000 25.650.000 0
Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program
30.000.000 2.527.000 0
Penyusunan Pelaporan Realisasi Anggaran
54.000.000 13.825.000 0
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
50.000.000 31.195.000 0